Ooctal ERP
സഹായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക
വാങ്ങലുകളും വിതരണക്കാരും

വിതരണക്കാരന്റെ കാലതാമസവും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും

സ്ഥിരീകരിച്ച കുടിശ്ശിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിതരണക്കാരന്റെ പേയ്‌മെന്റുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

1 മിനിറ്റ് വായന
ശരിയായ കമ്പനിയും കറൻസിയും ഉപയോഗിച്ച് വിതരണക്കാരന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുറക്കുക. ബിൽ, പേയ്‌മെന്റ്, ഡെബിറ്റ് നോട്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റുകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കി തീരുവ തീയതികളും കിഴിവുകളും പരിശോധിക്കുക. അംഗീകൃത പ്രക്രിയയിലൂടെ വിതരണക്കാരന്റെയും ബാങ്ക് വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷം മാത്രം പേയ്‌മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക.

ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

4 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിതരണക്കാരും വാങ്ങൽ ഓർഡറുകളും

വിതരണക്കാരുടെ രേഖകൾ, വാങ്ങൽ നിബന്ധനകൾ, വാങ്ങൽ പ്രതിബദ്ധതകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വിതരണക്കാരുടെ ബിൽസും പേയ്‌മെന്റുകളും

വിതരണക്കാരുടെ ഇൻവോയ്‌സുകൾ, ബാധ്യതകൾ, തീർപ്പാക്കലുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വാങ്ങൽ മടക്കങ്ങളും ഡെബിറ്റ് നോട്ടുകളും

വിതരണക്കാരന്റെ ചരക്കുകൾ മടക്കുകയോ കണ്ടെത്താനാകുന്ന രേഖ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണക്കാരന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വാങ്ങൽ അഭ്യർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ ഓർഡറിലേക്ക്

ആന്തരിക ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിച്ച വിതരണക്കാരന്റെ ഓർഡറാക്കി മാറ്റുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക