Ooctal ERP
സഹായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക
വാങ്ങലുകളും വിതരണക്കാരും

വാങ്ങൽ മടക്കങ്ങളും ഡെബിറ്റ് നോട്ടുകളും

വിതരണക്കാരന്റെ ചരക്കുകൾ മടക്കുകയോ കണ്ടെത്താനാകുന്ന രേഖ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണക്കാരന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക.

1 മിനിറ്റ് വായന
യഥാർത്ഥ വിതരണക്കാരന്റെ ബിൽ റഫറൻസ് ചെയ്യുക, മടക്കിയ ലൈനുകളോ ക്രമീകരണ തുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം നൽകുക, തുടർന്ന് മടക്കമോ ഡെബിറ്റ് നോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോക്ക് ചലനവും അടയ്ക്കേണ്ട ക്രമീകരണവും സ്ഥിരീകരിക്കുക. ഓഡിറ്റ് ട്രെയിൽ പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്താൻ യഥാർത്ഥ രേഖ മാറ്റമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

4 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിതരണക്കാരും വാങ്ങൽ ഓർഡറുകളും

വിതരണക്കാരുടെ രേഖകൾ, വാങ്ങൽ നിബന്ധനകൾ, വാങ്ങൽ പ്രതിബദ്ധതകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വിതരണക്കാരുടെ ബിൽസും പേയ്‌മെന്റുകളും

വിതരണക്കാരുടെ ഇൻവോയ്‌സുകൾ, ബാധ്യതകൾ, തീർപ്പാക്കലുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വാങ്ങൽ അഭ്യർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ ഓർഡറിലേക്ക്

ആന്തരിക ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിച്ച വിതരണക്കാരന്റെ ഓർഡറാക്കി മാറ്റുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക

വിതരണക്കാരുടെ വില്പട്ടികകളും നിബന്ധനകളും

വിതരണക്കാരുടെ ചെലവുകൾ, കറൻസികൾ, പേയ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക.

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വായിക്കുക