Ooctal ERP
Tilbage til hjælpecenter
Køb og leverandører

Købsretur og debetnotaer

Returner leverandørvarer eller reducer en leverandørforpligtelse med et sporbart dokument.

1 Min. læsning
Referer til den oprindelige leverandørfaktura, vælg de returnerede linjer eller reguleringsbeløbet, angiv årsagen, og bogfør returen eller debetnotaen. Bekræft lagerbevægelsen og reguleringen af leverandørgælden. Behold det oprindelige dokument uændret, så revisionssporet forbliver komplet.

Relaterede vejledninger

4 Vejledninger